● مدیریت کلیه جنبه های حسابرسی داخلی یک شرکت تابعه گروه Cobel که در بورس اوراق بهادار تهران ذکر شده است ، از جمله حسابرسی فرآیندهای مالی ، عملیاتی و انطباق
● همکاری نزدیک با حسابرسی داخلی گروه برای ارائه دستورالعمل های حسابرسی داخلی
ایجاد یک برنامه سالانه حسابرسی با همکاری با همکار و نامگذاری حسابرسی داخلی و مدیریت
● تجزیه و تحلیل داده های کسب و کار برای مشاوره در مورد رویکرد و آزمایش حسابرسی داخلی.
actions انجام پروژه های حسابرسی داخلی با کیفیت بالا مطابق روش حسابرسی داخلی گروه Cobel
● تعامل با مدیران ، مدیران ، کارمندان ، حسابرسان خارجی ، تنظیم کننده ها و سازمان های اجرای قانون.
● گزارش دادن به مدیریت در مورد نتایج حسابرسی و توصیه تغییرات در عملیات و فعالیتهای مالی.
active صحت سوابق مالی و تجاری ، گزارش ها و معاملات مرتبط با آنها را تأیید می کند. برای کارآیی ، اثربخشی و استفاده از رویه های حسابداری پذیرفته شده برای ثبت معاملات.
الزامات
● حداقل یک مدرک لیسانس در زمینه امور مالی ، حسابداری ،
حداقل 5 سال تجربه مرتبط و 2 سال در یک نقش مدیریتی ،
induct درک عملی از سیاست ها و رویه های حسابرسی داخلی. شیوه ها.
- Manage all aspects of the internal audit of a Cobel Group subsidiary listed on the Tehran Stock Exchange, including audit of financial, operational, and compliance processes.
- Work closely with the Group's internal audit to deliver internal audit mandates.
- Develop an annual internal audit plan with the cooperation of the Group's internal audit and management.
- Identify and address risks and issues to minimize the impact on the organization.
- Analyze business data to advise on the internal audit approach and testing.
- Perform internal audit projects with high quality according to the COBOL Group's internal audit methodology.
- Interact with executives, managers, staff, external auditors, regulators, and law enforcement agencies.
- Participate in the development, implementation, and maintenance of policies.
- Report to management about audit results and recommend changes in operations and financial activities.
- Verify the accuracy of financial and business records, reports, and related transactions.
- Collect and analyze data to detect deficient controls, duplicated effort, extravagance, fraud, or non-compliance with laws, regulations, management policies, and governance affairs.
- Inspect account books and accounting systems for efficiency, effectiveness, and use of accepted accounting procedures to record transactions.
- Audit a few selected operations for compliance with internal policies.
- Negotiate and agree on action plans with managers to address high-risk issues, and follow up on the implementation of action plans.
Requirements:
- At least a Bachelor's degree in Finance or Accounting.
- At least 5 years of related experience and 2 years in a managerial role.
- Practical understanding of internal auditing policies and procedures.
- Good understanding of business, finance, accounting, and audit fundamentals.
- Good knowledge of local corporation tax, VAT, Labor law, business law, and relevant compliance best practices.
- Pragmatic mindset on risk management and continuous improvement.
- Hands-on skills in data analysis, audit report writing, management communication, and conflict management.
- Ability to communicate orally and in writing in English.